Miembros del Comité de Control Interno del IAIP Elaboran Plan de Trabajo para el 2021

Miembros del Comité de Control Interno del IAIP Elaboran Plan de Trabajo para el 2021

Tegucigalpa M.D.C., 22 de enero 2021

Miembros del Comité de Control Interno (COCOIN- IAIP), siguiendo los lineamientos de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), elaboraron hoy su Plan de Trabajo correspondiente al año 2021.

El Plan de Trabajo es una herramienta que permite establecer, ordenar y sistematizar actividades, cronograma de trabajo y recursos orientados a la implementación del control interno institucional.

COCOIN – IAIP ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2021:

📌 Juramentación del Comité de Control Interno (COCOIN) o ratificación de los miembros.

📌 Diseño del Plan de Trabajo, con sus objetivos específicos para cada actividad a realizar.

📌 Plan de Implementación, incorporar las recomendaciones realizadas en la evaluación separada del año anterior.

📌 Política de Control Interno Institucional.

📌 Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII).

📌 Manuales de Procesos y Procedimientos.

📌 Informes de Seguimiento Plan Trabajo.

📌 Informes de Seguimiento Plan Implementación.

📌 Calendarización de fechas de reunión del COCOIN.

📌 Implementación de mesas de trabajo.

Cada actividad estará acompañada de un objetivo, producto o documento soporte del cumplimiento de la actividad y persona(as) responsables.

PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO ¿QUE HACEN LOS COCOIN? :

  • Juramentación del Comité de Control Interno (COCOIN)

Es el acto público y solemne realizado por el Director Ejecutivo de la ONADICI, en el cual toma la promesa de ley a los miembros del comite de control interno institucional (COCOIN) designados por la maxima autoridad ejecutiva donde se comprometen a desempeñar el cargo para la consecusión de la implementación de control interno intitucion

  • Plan Implementación

Es un instrumento de gestión que tiene como objetivo principal proveer lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del estado para la implementación de los componentes que conforman el sistema de control interno y se han aplicados en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actuaciones institucionales.

Juramentación del Comité de Control Interno (COCOIN)

Es el acto público y solemne realizado por el Director Ejecutivo de la ONADICI, en el cual toma la promesa de ley a los miembros del comité de control interno institucional (COCOIN) designados por la máxima autoridad ejecutiva donde se comprometen a desempeñar el cargo para la consecución de la implementación de control interno institucional.

  • Política Institucional de Control Interno Institucional

Es una decisión escrita o directriz emitida por la MAE y que debe ser divulgada entendida y acatada por todos los servidores públicos sobre la implementación del control interno institucional.

  • Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII)

Es una herramienta que promueve la participación de una muestra representativa del personal de todos los niveles de la organización o de un programa para evaluar el conocimiento, la aplicación y participación del personal respecto a las operaciones que realiza, llegando a identificar, analizar, comentar, calificar y aportar con recomendaciones útiles y factibles para su mejora y fortalecimiento.

  • Manuales de Procesos y Procedimientos

Son un compendio de acciones documentadas que contienen en esencia la descripción de las actividades que se realizan, producto de las funciones institucionales donde se traducen en lo que denominamos procesos y que entregan como resultado un producto o servicio específico.

  • Informes de Seguimiento Plan Trabajo

Son informes semestrales que elaboran los comités de control interno comunicando los resultados de las acciones implementadas de acuerdo a su plan de trabajo.

  • Informes de Seguimiento Plan Implementación

Son informes trimestrales que elaboran los comités de control interno comunicando los resultados de las normas generales de control interno que decidieron aplicar plasmadas en su plan de implementación de control interno.

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